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南昌市城市客运管理处2020年度部门决算

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目    录

第一部分  南昌市城市客运管理处概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市城市客运管理处概况

一、部门主要职能

市城市客运管理处是隶属于南昌市交通运输局,是全额拨款事业单位,其主要职责是:

一是认真贯彻执行国家和各级交通运输主管部门有关城市公共汽车和出租汽车行业发展的方针、政策;

二是参与行业发展规划,科学合理规划城市公交线网、站点布局和场站配套基础设施建设,优化城市公共交通运营结构,建立健全行业行为规范和管理制度;

三是依据国家和省市有关城市客运管理的政策法规,对市区城市公共汽车客运、出租汽车客运和汽车租赁行业实施监督管理;

四是负责市区城市公交、出租汽车客运企业和驾驶员的服务质量信誉考核及驾驶员从业资格培训、考试、继续再教育;

五是负责监督指导各县(区)的城市公交、出租汽车客运管理工作;

六是负责市区公交、出租汽车客运行业的乘客投诉查处工作;

七是完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即南昌市城市客运管理处。

本部门2020年年末编制人数67人,年末实有人数62人,其中在职人员49人,退休人员13人;年末其他人员32人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计15,061.19 万元,其中年初结转和结余4,609.81万元,较2019年增加10,690.73 万元,增长244.61%;本年收入合计10,451.38 万元,较2019年增加9,422.07 万元,增长915.38%,其主要原因是:追加2019年度出租汽车油价补助资金及公交都市创建项目经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10,197.93 万元,占97.57%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)253.45 万元,占2.43%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计15,061.19万元,其中本年支出合计9,858.10 万元,较2019年增加7,711.24 万元,增长359.19%,其主要原因是:支付2019年度出租汽车油价补助及公交都市创建项目;年末结转和结余5,203.09万元,较2019年增加593.28 万元,增长12.87%,主要原因是:2019年度出租汽车油价补助资金由于受疫情影响,单位部分工作延缓或搁置。

本年支出的具体构成为:基本支出1,069.89 万元,占10.85%%;项目支出8,788.21 万元,占89.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为5,727.46 万元,决算数为9,604.65万元,完成年初预算的167.69%,其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为51.82 万元,决算数为55.95 万元,完成年初预算的107.97%,主要原因是:社保缴费基数增加。

(二)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为5.13 万元,主要原因是:追加双千人员工资福利预算。

(三)交通运输支出年初预算数为5,614.49 万元,决算数为9,497.42 万元,完成年初预算的169.16%,主要原因是:追加2019年度出租汽车油价补助资金。

(四)住房保障支出年初预算数为46.15 万元,决算数为46.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。

(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为15.00万元,决算数为0万元,其主要原因是:2020年受疫情影响,该项工作延缓。2020年12月28号已通过公共资源交易网采取竞争性磋商方式确定供应商,由于当时财政支付系统已停止办理业务,故该款项当年未能支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.90 万元,其中:

(一)工资福利支出900.40 万元,较2019年增加223.70 万元,增长33.06%,主要原因是:增加政府性奖励预算。

(二)商品和服务支出168.66 万元,较2019年减少155.24 万元,下降47.93%,主要原因是:落实过紧日子要求,严格控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.84 万元,较2019年减少4.17 万元,下降83.23%,主要原因是:退休人员医疗保险2019年计入对个人和家庭补助支出科目,2020年度计入公务员医疗补助缴费科目。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少95.84 万元,下降100%,主要原因是:落实过紧日子要求,本年度未购置办公设施设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.76万元,决算数为13.76万元,完成预算的21.17%,决算数较2019年增加7.76万元,增长67.36%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020年度无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.88万元,决算数为0.06万元,完成预算的1.55%,决算数较2019年减少0.14万元,下降70%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.88万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020年度无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.88万元,决算数为13.70万元,完成预算的98.70%,决算数较2019年增加2.38万元,增长21.02%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务用车使用年限已久,维修成本增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额20.16万元,其中:政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.34万元。授予中小企业合同金额16.30万元,占政府采购支出总额的80.85%,其中:授予小微企业合同金额16.30万元,占政府采购支出总额的80.85%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆12辆,其中,执法执勤用车12辆;单位价值50万元以上通用设备1台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位共有2个二级项目,涉及资金357.90万元,占一般公共预算项目支出总额的93.09100%。其中,“出租汽车管理经费”项目涉及一般公共预算支出314.15万元,占一般公共预算项目支出总额的87.78%;“辅助执法人员工资经费”项目涉及一般公共预算支出43.75万元,占一般公共预算项目支出总额的12.22%。 

组织对本单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出14,807.74万元。从评价情况来看,我单位较好地完成了各项工作,虽受疫情影响,部分产出指标未达到年初设定的目标,但我单位严格按照年度工作计划进度执行,合理安排资金支出,提高了预算的科学性合理性、严谨性和可控性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映出租汽车管理经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,出租汽车管理经费项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为314.15万元,执行数为296.04万元,完成预算的94.24%。

主要产出:一是完成服务质量考核4次,二是组织驾驶员从业资格考试1.17万人次,三是进行行业监管系统维护2次,四是开展客运车辆服务设施安全检查1.94万辆次,五是客运服务暗访检查次数7次,六是执法人员培训2次,七是购置无线执法平台1套。

主要效果:一是违章出租汽车整改落实情况达到100%,二是得到新闻媒介等的认可,2020年度新闻正面报道达36篇。

发现的问题及原因:2020年度,我市出租汽车管理取得了一定的成绩,但还存在一些不足,比如部分工作因受疫情影响未按照计划完成等。

下一步改进措施:一是加大出租监管平台建设,网约车和传统出租车两种业态的和谐共存与持续发展;二是加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约,保障运转”的原则进行预算,尽可能的全面不漏项,进一步提高预算的科学性合理性、严谨性和可控性。

详见《项目支出绩效自评表》及《出租汽车管理经费项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

出租汽车管理经费

主管部门

南昌市交通运输局

实施单位

南昌市城市客运管理处

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

194.15

314.15

296.04

10

94.24%

9.42

其中:当年财政拨款

153.14

273.14

255.03

93.37%

上年结转资金

41.01

41.01

41.01

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为促进网约车和传统出租车两种业态的和谐共存与持续发展,需不断深化出租汽车行业改革,为行业稳定、健康有序发展提供有力保障,切实解决民众“出行难”的问题,满足人民群众出行需求。

一是服务质量考核4次,二是组织驾驶员从业资格考试1.17万人次,三是行业监管系统维护2次,四是客运车辆服务设施安全检查1.94万辆次,五客运服务暗访检查次数7次,六是执法人员培训2次,七是购置无线执法平台1套。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

(20分)

指标1:服务质量考核次数

4次

4次

3

3

指标2:出租汽车从业人员资格考试人次数

2万人次

1.17万人次

3

1.76

因疫情影响,2-4月停止从业人员考试

指标3:行业监管系统维护次数

2次

2次

3

3

指标4:客运车辆服务安全设施检查车辆数

2万辆次

1.94万辆次

3

2.03

因疫情影响,2-3月未进行设点检查

指标5:客运服务暗访检查次数

12次

7次

3

1.75

因疫情影响,2-5月未进行暗访检查

指标6:执法人员培训次数

2次

2次

3

3

指标7:购置无线执法系统

1套

1套

2

2

质量指标

(15分)

指标1:出租汽车企业达标情况

≥90%

90.32%

3

3

指标2:出租汽车从业人员测试效果

≥90%

92%

3

3

指标3:行业监管系统维护验收合格情况

=100%

=100%

3

3

指标4:客运车辆服务安全设施合格情况

=100%

=100%

3

3

指标5:客运违章查处情况

≤3%

1.78%

3

3

指标6:执法人员培训情况

≥95%

=100%

2

2

时效指标

(5分)

指标1:服务质量考核

每季度一次

按季完成

1

1

指标2:出租汽车驾驶员从业人员资格考试

2020年12月31日

完成1.17万人次

0.5

0.5

指标3:客运服务安全设施检查

每季度一次

按季完成

1

1

指标4:客运服务质量暗访检查

每月一次

7次

0.5

0

因疫情影响,2-5月未进行暗访检查

指标5:执法人员培训

每半年一次

2次

1

1

指标6:行业监管系统维护

2020年12月31日

2次

1

1

成本指标

(10分)

指标1:行业监管系统运行费

≤5万元

5万元

1

1

指标2:行业监管系统维护及升级费

≤10万元

10万元

0.5

0.5

指标3:行业监管考察差旅费

≤4.8万元

0.33万元

0.5

0

因疫情影响,减少外出考察

指标4:行业监管宣传制作费

≤5万元

4.4万元

0.5

0.5

指标5:行业监管宣传印刷费

≤3万元

2.16万元

0.5

0.5

指标6:行业监管聘请法律顾问费

≤2万元

0.8万元

0.5

0.5

指标7:行业监管办公交通费

≤1万元

0.95万元

0.5

0.5

指标8:出租汽车从业人员资格考试考务费

=12万元

10.42

0.5

0

按合同支付

指标9:道路运输证件工本费

≤10万元

8.38万元

0.5

0.5

指标10:无线执法系统购置

≤30万元

15万元

0.5

0.5

配套资金

指标11:查扣违章车辆停车费

≤20万元

3.32万元

0.5

0.5

指标12:执法暗访工作经费

≤7.2万元

1.32万元

0.5

0.5

指标13:执法人员被装购置费

≤1670元/人

=1670元/人

0.5

0.5

指标14:执法人员稽查安全防护用品

≤187.5元/人

=187.5元/人

0.5

0.5

指标15:场站视频监控租赁费

≤2.1万元/月

2.05万元/月

0.5

0.5

指标16:保障客运运力调度客运车辆经费

≤400元/辆天

=400元/辆天

0.5

0.5

指标17:执法车辆运行维护费

≤8800元

7032.11元

0.5

0.5

指标18:执法设备维护费

≤6万元

5.86万元

0.5

0.5

指标19:执法人员培训费

≤0.4万元

0.24万元

0.5

0.5

效益指标(30分)

社会效益

指标(15分)

指标1:新闻媒体报道

≥24篇

36篇

15

15

可持续影响指标(15分)

指标1:违章出租汽车整改落实情况

≥90%

100%

15

15

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

指标1:出租汽车企业满意情况

≥90%

96%

4

4

指标2:出租汽车从业人员满意情况

≥90%

95%

3

3

指标3:群众满意情况

≥90%

91%

3

3

总分

100

96.46

出租汽车管理经费项目支出绩效评价报告

项目名称:        出租汽车管理经费               

项目类别:           经常性项目                  

实施单位:       南昌市城市客运管理处            

主管部门:       南昌市交通运输局        (盖章)

评价机构:                               (盖章)

评价年度:            2020年度                   

2021年04月06日

项目绩效评价人员

姓  名

单  位

职称/职务

签  名

1

龚都鹍

第一书记

2

车轰

书记

3

张维军

副处长

4

朱亚晖

副处长

5

饶俊

支部委员

6

钮家琪

办公室主任  

7

季克玉

监察室主任

8

黄建新

法规科科长

9

刘贤兵

驾培科科长

10

陶洪声

综合运输科副科长

11

万志杰

综合运输科副科长

12

方芳

财务科副科长

评价组组长

(签名):

年    月    日

中介机构

(盖章):

年    月    日

注:1.评价小组须不低于3人,如未委托第三方机构,则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名,否则评价无效。

关于2020年度出租汽车管理经费

项目支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将自评情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

随着互联网信息技术的发展,互联网技术在出租汽车行业中也得到了较为广泛地应用,为促进网约车和传统出租车两种业态的和谐共存与持续发展,需不断深化出租汽车行业改革,为行业稳定、健康有序发展提供有力保障,切实解决民众“出行难”的问题,满足人民群众出行需求。

2、项目主要内容

出租汽车管理经费项目为经常性项目,依据《江西省道路运输条例》、《南昌市城市出租汽车管理条例》及《南昌市城市公共汽车电车客运管理条例》,主要履行以下工作职责:一是认真贯彻执行国家和各级交通运输主管部门有关城市公共汽车和出租汽车行业发展的方针、政策,参与行业发展规划,科学合理规划城市公交线网、站点布局和场站配套基础设施建设,优化城市公共交通运营结构,建立健全行业行为规范和管理制度;二是依据国家和省市有关城市客运管理的政策法规,对市区城市公共汽车客运、出租汽车客运和汽车租赁行业实施监督管理,负责市区城市公交、出租汽车客运企业和驾驶员的服务质量信誉考核及驾驶员从业资格培训、考试、继续再教育;三是负责市区公交、出租汽车客运行业的乘客投诉查处工作。

3、项目资金投入和使用情况

2020年度出租汽车管理经费项目预算安排数314.15万元,其中年初预算安排数194.15万元(含上年结转41.01万元),追加经费120万元,项目资金于2020年度全部到位。

2020年度出租汽车管理经费项目支出296.04万元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市交通运输局党组的正确领导下,贯彻落实省、市以及交通运输部门工作部署,促进出租汽车行业健康有序发展,更好的满足人民群众出行需求。

2、阶段性目标

2020年度开展出租汽车行业专项整治活动,打击非法营运车辆,建立完善出租汽车信用体系,强化服务质量考核,提升出租汽车行业服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2020年度出租汽车管理经费项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌市城市客运管理处预算管理的财政性资金——出租汽车管理经费。

3绩效评价范围

本次绩效评价范围为2020年度财政拨付的出租汽车管理经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括项目预算执行、产出指标、效益指标及满意度指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分支;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,座谈了解项目实施情况,到现场实地核查。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出2020年度出租汽车管理经费项目绩效评价综合得分96.46分,等级为“优”。详细评分情况见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目的项目目标设立与我单位履职相适应,立项文件符合 经济社会发展规划和部门年度工作计划,在项目决策过程中,我单位严格按照相关决策制度履行相应手续,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。同时,依据相关资金管理办法规定,充分考虑资金分配因素,科学合理分配项目资金

(二)项目过程情况。

2020年度该项目资金共314.15万元,实际到位314.15万元,支出296.04万元,预算执行率为94.24%。该项目严格遵守国家相关财务规定及我处财务管理制度,资金支出通过财政国库集中支付,不存在虚列项目支出截留、挤占、挪用等情况。

(三)项目产出情况。

通过项目绩效产出指标,可以看出我单位出租汽车管理各项的工作完成的较好。2020年度,我单位一是完成服务质量考核4次,二是组织驾驶员从业资格考试1.17万人次,三是进行行业监管系统维护2次,四是开展客运车辆服务设施安全检查1.94万辆次,五是客运服务暗访检查次数7次,六是执法人员培训2次,七是购置无线执法平台1套。

(四)项目效益情况。

通过项目绩效效益指标分析,该项目取得了一定的效果,违章出租汽车整改落实情况达到100%,同时得到新闻媒介的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年度,在南昌市交通运输局绩效评价工作小组的领导下,形成了财审处牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

2020年度,我单位出租汽车管理经费项目因疫情影响,部分工作未按照计划完成,但还是取得了一定成效。在今后工作中,我单位将克服突发情况等困难,按计划完成工作任务。

六、有关建议

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出;

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出;

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):反映水路运输管理支出;

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出;

13、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

16、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

18、房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出;

20、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外域市间交通、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃科费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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南昌市交通运输局